12月27日,河北航投集团召开危害内控制度及审计发明问题宣贯会,集团公司各单位、各部室卖力审计、危害、内控的分担领导和具体事情人员加入了此次集会。
本次宣贯会对《河北航空投资集团危害防控三线治理机制实施计划》(河北航投审〔2024〕47 号)《河北航空投资集团有限公司内部控制治理步伐》(河北航投办字〔2024〕13 号)进行了解读,剖析了事情要点和事情职责;对2024 年内、外部审计及各级检查发明典范问题和需重点关注事项进行了汇总,提出具体案例和危害建议。
本次宣贯会的召开,推动企业制度体系进一步有效运行,切实将合规风控、审计要求贯串到经营治理事情的各个环节,充分发挥审计警示作用,以案为鉴、深刻剖析,强化责任意识,筑牢企业危害防地。